Devolución de anticipos a proveedores
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Esta opción permite devolver el dinero del anticipo al proveedor en cualquier forma de pago y generar una póliza de dicho movimiento.

Para realizar una devolución de anticipos a proveedores:

1. Primeramente proporcione el folio del anticipo.

2. Alimente los datos necesarios como forma de pago, razón de devolución, entre otros.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

 

Descripción del contenido

Anticipo. Ingrese el folio del anticipo.

Proveedor. Nombre del proveedor.

Devolución. Folio de la devolución.

Cuenta. Cuenta bancaria de donde se generará el cheque.

Forma de pago. Forma de pago para la devolución.

Banco. Nombre del banco por donde se realizará la forma de pago.

Folio docto. Folio del documento del proveedor.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

Fecha depósito. Fecha de depósito del cheque.

Saldo total. Saldo del anticipo.

Importe dev. Importe de la devolución

IVA Dev. Impuesto al valor agregado de la devolución del anticipo.

Razón dev. Seleccione la razón devolución de anticipo.

Concepto. Proporcione una descripción de la devolución de anticipo a proveedor.

Datos de póliza

Tipo de póliza. Seleccione el tipo de póliza de la devolución del proveedor.

Fecha. Fecha en la que se realizará la póliza.

Cuenta. Proporcione la cuenta contable.

Si desea ingresar una cuenta antes del registro en el que se encuentra posicionado, presione este botón.

Presione este botón para modificar la cuenta contable en la que se encuentra posicionado.

Si desea eliminar el registro en el que se encuentra posicionado, presione este botón.

Cargos. Suma de cargos en la póliza.

Abonos. Suma de abonos en la póliza.

Dif. Diferencia entre la captura de cargos y abonos.

Folio póliza. Folio de la póliza.

 Al oprimir el botón muestra la opción Consulta de póliza contables.

En la cuadrícula Movimientos se muestran los siguientes datos:

Cuenta. Folio de la cuenta contable.

SCuenta. Folio de la subcuenta contable.

SSCuenta. Folio de la sub subcuenta contable.

Nombre. Descripción de la cuenta.

Cargo. Importe de cargo de la cuenta contable.

Abono. Importe de abono de la cuenta contable.

Concepto. Descripción del concepto.

Referencia. Folio de referencia.

Estab. Código del establecimiento.

Área. Código del área al que pertenece la cuenta.

Depto. Código del departamento al que corresponde la cuenta contable.

R/E.

R/A.

R/D.

R/R.


Vea también
Consulta y cancelación de devolución de anticipos a proveedores